Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 381/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911 267 797 - matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur, 15,07€
2020 380/2020 Poplatky teraminalu Položky: Poplatky teraminalu, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur, 23,39€
2020 379/2020 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.6.2020-19.7.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 209.30 Eur, 209,30€
2020 378/2020 Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií Položky: Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 6,60€
2020 377/2020 Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 291.77 Eur, 291,77€
2020 376/2020 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk Bociankovo a pri ZŠ Položky: Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 419.52 Eur, 419,52€
2020 375/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - jún 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 97.58 Eur, 97,58€
2020 374/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224476, Kultúrny dom -za mesiac jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 789.33 Eur, 789,33€
2020 373/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613, Hlavná 100 a G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 622.99 Eur, 622,99€
2020 372/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko- jún 2020 číslo OM 224560 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.22 Eur, 135,22€
2020 371/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za jún 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 275.22 Eur, 275,22€
2020 370/2020 Toner HP Q2612A Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, 11,90€
2020 369/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 368/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, 8,00€
2020 367/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur, 20,17€
2020 366/2020 Spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1176.27 Eur, 1 176,27€
2020 365/2020 Na základe zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, 19,68€
2020 364/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie jún 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2132.92 Eur, 2 132,92€
2020 363/2020 Nebezpečný odpad jún 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 362/2020 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2020 361/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 131.69 Eur, 131,69€
2020 360/2020 Poukážky v mesiaci jún 2020 Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 359/2020 Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany Položky: Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur, 15,36€
2020 358/2020 Servis a prehliadka vozidla PO-326FD Položky: Servis a prehliadka vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 285.84 Eur, 285,84€
2020 357/2020 Stravovacie služby v Dennom centre 6/2020 Položky: Stravovacie služby v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 1162.50 Eur, 1 162,50€


Naspäť Ďalej