2020
|
381/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby 0911 267 797 - matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur,
|
15,07€
|
2020
|
380/2020
|
Poplatky teraminalu Položky: Poplatky teraminalu, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur,
|
23,39€
|
2020
|
379/2020
|
Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.6.2020-19.7.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 209.30 Eur,
|
209,30€
|
2020
|
378/2020
|
Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií Položky: Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
|
6,60€
|
2020
|
377/2020
|
Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 291.77 Eur,
|
291,77€
|
2020
|
376/2020
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk Bociankovo a pri ZŠ Položky: Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 419.52 Eur,
|
419,52€
|
2020
|
375/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - jún 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 97.58 Eur,
|
97,58€
|
2020
|
374/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224476, Kultúrny dom -za mesiac jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 789.33 Eur,
|
789,33€
|
2020
|
373/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613, Hlavná 100 a G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 622.99 Eur,
|
622,99€
|
2020
|
372/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko- jún 2020 číslo OM 224560 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.22 Eur,
|
135,22€
|
2020
|
371/2020
|
Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za jún 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 275.22 Eur,
|
275,22€
|
2020
|
370/2020
|
Toner HP Q2612A Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,
|
11,90€
|
2020
|
369/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur,
|
132,17€
|
2020
|
368/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,
|
8,00€
|
2020
|
367/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur,
|
20,17€
|
2020
|
366/2020
|
Spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1176.27 Eur,
|
1 176,27€
|
2020
|
365/2020
|
Na základe zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
19,68€
|
2020
|
364/2020
|
Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie jún 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2132.92 Eur,
|
2 132,92€
|
2020
|
363/2020
|
Nebezpečný odpad jún 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,
|
32,40€
|
2020
|
362/2020
|
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
|
72,00€
|
2020
|
361/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 131.69 Eur,
|
131,69€
|
2020
|
360/2020
|
Poukážky v mesiaci jún 2020 Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur,
|
74,85€
|
2020
|
359/2020
|
Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany Položky: Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,
|
15,36€
|
2020
|
358/2020
|
Servis a prehliadka vozidla PO-326FD Položky: Servis a prehliadka vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 285.84 Eur,
|
285,84€
|
2020
|
357/2020
|
Stravovacie služby v Dennom centre 6/2020 Položky: Stravovacie služby v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 1162.50 Eur,
|
1 162,50€
|