Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 354/2020 Vodné a stočné za obbdobie: 01.01.2020-30.06.2020 Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 37.75 Eur, 37,75€
2020 353/2020 Kancelársky materiál Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur, 43,68€
2020 352/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, 408,00€
2020 351/2020 Prezutie pneu, traktorík Položky: traktorík, prezutie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 24,00€
2020 350/2020 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2020 Položky: Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za I. štvrťrok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur, 792,00€
2020 349/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 348/2020 Faktúra za dovávku plynu na mesiac júl 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 347/2020 Overenie účtovnej závierky za r.2019 Položky: Overenie účtovnej závierky za r. 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 3360.00 Eur, 3 360,00€
2020 346/2020 Poskytnuté služby za mesiac 5/2020 Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 364.80 Eur, 364,80€
2020 2020/77 Objednávame si u Vás servis a prehliadku vozidla PO-326FD Položky 285,84€
2020 345/2020 Faktúra za 435 ks stravovacích kuponov v hodnote 3,85 eur. Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1572.59 Eur, 1 572,59€
2020 344/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac apríl 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 343/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, 37,10€
2020 2020/78 Objednávame si u Vás prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany Položky 15,36€
2020 342/2020 Dodávka a montaž Výrobkov prístrešku bytovka 18 b.j Položky: Dodávka a montaž Výrobkov , 1.000000 ks, Suma položky 830.00 Eur, 830,00€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Mikolaj -
2020 340/2020 Materiál na opravu bufetu - ihrisko. Položky: Materiál na opravu bufetu - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 167.83 Eur, 167,83€
2020 2020/85 Objednávame si u Vás potlač tričiek 100ks jednofarebná tlač na hruď, šiltoviek rebel v dospelom prevedení 50ks jednofarebné logo, detských šiltoviek 15ks jednofarebné logo. Položky 829,20€
2020 2020/84 Objednávame si u Vás farebné odznaky 30ks x 2.4€, turistické značky 60ks x 1,32€, denníky 30ks x 2,8€, turistické nálepky 100ks x 0,48, odznaky 4ks x 1,8€ + poštovné Položky 297,40€
2020 2020/83 Objednávame si u Vás koncert Simony Martausovej na amfiteátri v Parku sv. Cyrila a Metóda dňa 6.8.2021 . Položky -
2020 2020/82 Objednávame si u Vás na základe kúpnej zmluvy č.Z201926665-Z stravné lístky v hodnote 3,85€ x 435ks pre obec Kapušany Položky 1 674,75€
2020 2020/80 Objednávame si u Vás vystavenie povrdenia z centrálneho registra exekúcií k projektu FPU "Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si." Položky 6,60€
2020 2020/79 Objednávame si u Vás tonery a príslušenstvo. Položky -
2020 339/2020 Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l. Položky: Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l., 1.000000 ks, Suma položky 1095.60 Eur, 1 095,60€
2020 338/2020 Oprava počítača Majirská, redukcia, patriot, kingston RAM Položky: Oprava počítača, redukcia patriot, RAM, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, 105,60€


Naspäť Ďalej